Execução Orçamentária

Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.

Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57

Receitas

Descrição Previsto Arrecadado
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
R$ 565.025,57 R$ 0,00
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
R$ 565.025,53 R$ 0,00
Detalhes Valores
BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 4110001 04/11/2024
E: 204,00
L: 204,00
P: 204,00
VILARIM & VILARIM LTDA - ME
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.
Emp: 4110002 04/11/2024
E: 700,00
L: 700,00
P: 700,00
EDUARDO PLINIO VALMORBIDA 02430229056
serviço de reparação e manutenção do motor ppa jetflex e do...
Emp: 5110001 05/11/2024
E: 1.900,00
L: 1.900,00
P: 1.900,00
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 6110001 06/11/2024
E: 4.000,00
L: 4.000,00
P: 4.000,00
WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção preventiva geral de impressora HP lase...
Emp: 6110002 06/11/2024
E: 170,00
L: 170,00
P: 170,00
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais parmenentes,para a Câmara Municipal.
Emp: 7110002 07/11/2024
E: 1.372,70
L: 1.372,70
P: 1.372,70
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara M...
Emp: 7110001 07/11/2024
E: 1.687,40
L: 1.687,40
P: 1.687,40
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 8110001 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
BEPKOROROTI KAYAPO
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Bepko...
Emp: 8110011 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 8110009 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 8110004 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110007 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 8110003 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem administrativa concedida a Servidora Eliane...
Emp: 8110006 08/11/2024
E: 1.200,00
L: 1.200,00
P: 1.200,00
WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110008 08/11/2024
E: 5.000,00
L: 5.000,00
P: 5.000,00
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
ressarcimento das despesas com locomoção do Servidor José Ro...
Emp: 8110010 08/11/2024
E: 1.160,72
L: 1.160,72
P: 1.160,72
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 12110002 12/11/2024
E: 4.000,00
L: 4.000,00
P: 4.000,00
D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 12110001 12/11/2024
E: 912,30
L: 912,30
P: 912,30
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110003 13/11/2024
E: 3.189,52
L: 3.189,52
P: 3.189,52
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 13110002 13/11/2024
E: 789,78
L: 789,78
P: 789,78

Fonte dos Dados

Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.

Última sincronização bem-sucedida: 04/02/2026 04:45:04.