Execução Orçamentária

Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20

Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.341.452,46
Despesa Liquidada
R$ 10.488.394,20
Despesa Paga
R$ 10.376.556,55

Receitas

Descrição Previsto Arrecadado
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
R$ 680.053,39 R$ 1.041.844,30
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
R$ 680.053,39 R$ 840.922,16
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
R$ 0,00 R$ 5.798,95
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
R$ 680.053,39 R$ 640.000,00
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
R$ 680.053,39 R$ 840.922,15
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
R$ 680.053,42 R$ 840.922,15
Detalhes Valores
GENIVAM DA MATA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 2050001 02/05/2025
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 9050001 09/05/2025
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 12050001 12/05/2025
Emp R$ 1.490,00
Liq R$ 1.490,00
Pag R$ 1.490,00
CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14050004 14/05/2025
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14050003 14/05/2025
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
BRUNNO CABRAL SANTANA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 17050002 17/05/2025
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 20060010 20/06/2025
Emp R$ 13.690,58
Liq R$ 13.690,58
Pag R$ 13.690,58
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 21050002 21/05/2025
Emp R$ 2.080,00
Liq R$ 2.080,00
Pag R$ 2.080,00
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050005 29/05/2025
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 21050003 21/05/2025
Emp R$ 2.884,86
Liq R$ 2.884,86
Pag R$ 2.884,86
CREUZA F. RODRIGUES
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 21050001 21/05/2025
Emp R$ 4.787,20
Liq R$ 4.787,20
Pag R$ 4.787,20
JEFERSON SOUZA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050003 29/05/2025
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
RENIVALDO MARTINS NUNES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 27050002 27/05/2025
Emp R$ 4.200,00
Liq R$ 4.200,00
Pag R$ 4.200,00
ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 30050006 30/05/2025
Emp R$ 2.500,00
Liq R$ 2.500,00
Pag R$ 2.500,00
FIBRA ONDA MAIS LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 2060003 02/06/2025
Emp R$ 2.043,60
Liq R$ 2.043,60
Pag R$ 2.043,60
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
RESTITUIÇÃO AO SUPRIDO REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS SO...
Emp: 12060001 12/06/2025
Emp R$ 1.729,06
Liq R$ 1.729,06
Pag R$ 1.729,06
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 20060001 20/06/2025
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme esp...
Emp: 4060001 04/06/2025
Emp R$ 72,99
Liq R$ 72,99
Pag R$ 72,99
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060004 18/06/2025
Emp R$ 5.636,00
Liq R$ 5.636,00
Pag R$ 5.636,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 20060006 20/06/2025
Emp R$ 4.137,29
Liq R$ 4.137,29
Pag R$ 4.137,29
Fonte dos Dados Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização 20/06/2026 04:45
Status da Base online